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快3下注2018年部門決算公開情況
2019-09-30

   

      一、快3下注概況  

    (一)主要職能  

    1、組織實施司法行政工作的法律、法規和方針、政策,製定全市司法行政工作發展規劃、年度計劃並組織實施。  

    2、擬定依法治市和法治晉城建設規劃並組織實施,承擔全市法治宣傳教育和依法治市工作,指導檢查全市法製宣傳和依法治理工作。  

    3、指導、監督、管理全市的律師工作、公證工作,並承擔相應責任。  

    4、指導、監督企事業單位等相關社會法律顧問工作。  

    5、監督、管理全市的法律援助工作。  

    6、指導、監督全市基層司法所建設和人民調解、基層法律服務和刑滿釋放、解除勞教人員的幫教安置工作。  

    7、指導、監督、管理全市社區矯正工作。  

    8、組織實施全市國家司法考試工作。  

    9、負責全市司法鑒定機構、司法鑒定人和仲裁機構的登記審核上報工作。  

    10、指導各縣(市、區)司法行政業務,負責全市司法行政複議、應訴等法製工作。  

    11、管理、指導全市法學教育、法學理論研究工作。  

    

    12、指導、監督市律師協會、司法鑒定協會的工作,負責對全市法律服務市場的管理、指導和監督。  

    負責全市司法行政對外交流和司法行政協助工作。  

    13、監督全市司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設,協助各縣(市、區)管理司法局的領導班子和領導幹部。  

    14、人民政府交辦的其他事項。  

    (二)部門決算單位構成  

    從部門決算構成看,快3下注決算主要包括局機關決算和局屬單位決算。  

    納入快3下注決算的單位包括:  

    快3下注機關  

    晉城市公證處  

    晉城市法律援助中心  

    快3下注信訪接待中心  

    二、快3下注部門決算表(見附表)  

    1、2018年收入支出決算總表(表一)  

    2、2018年收入決算表(表二)  

    3、2018年支出決算表(表三)  

    4、2018年財政撥款收入支出決算總表(表四) 

    5、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)(表五)  

    6、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)(表六)  

    7、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(表七)  

    8、2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(表八)  

    9、2018年部門決算公開相關信息統計表(表九)  

    三、快3下注部門決算收支情況說明  

    (一)收入決算情況說明  

    快3下注2018年決算收入1451.63萬元。其中:財政撥款收入1391.21萬元,其他收入60.42萬元。較上年度減少63.78萬元,主要原因是2017年有社區矯正監控平台的建設項目,已完成。  

    (二)支出決算情況說明  

    支出決算總計1465.10萬元。包括:  

    1、公共安全(類)支出1346.91萬元,主要用於主要用於全市司法行政事務支出,包括基本支出和項目支出。與上年相比增加58.45萬元,主要原因是人員工資支出增加。  

    2、社會保障和就業支出90.41萬元,主要用於單位離退休人員工資、津補貼等支出,與上年相比減少32.89萬元。主要原因是養老保險係統更新,未添加新調入人員。  

  3、住房保障支出58.37萬元,主要用於單位按照國家規定為職工繳納住房公積金、新職工住房補貼以及發放提租補貼支出。與上年相比增加9.5萬元,主要原因是人員增加和公積金繳費基數增加。  

  4、資源勘探信息等支出0.2萬元,用於安全生產個人獎的支出。 

    (三)一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出決算情況說明  

    快3下注2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行費支出6.86萬元,占“三公”經費的100%;公務接待費支出0萬元。具體情況如下:  

    1、因公出國(境)費決算支出0萬元,與上年決算持平,主要原因厲行節約,不安排出國出境活動。  

    2、公務用車購置及運行費決算支出6.86萬元。其中:  

    (1)公務用車購置決算支出0萬元,與上年決算持平,主要原因是車改後未購置公務用車。  

    (2)公務用車運行維護費決算支出6.86萬元,比上年決算減少1.32萬元,主要原因是車改後,公務用車次數逐漸減少。  

    3、公務接待費決算支出0萬元,與上年決算持平。主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約,壓縮招待費預算。  

    (四)機關運行經費支出決算情況說明  

    2018年本部門一機關運行經費決算支出131.93萬元,與上年相比增加2.32萬元。主要原因是:人員相比去年略有增加導致相關辦公經費、差旅費等費用適度增加支出。  

    (五)政府采購支出決算情況說明  

  2018年我單位政府采購決算總額199.03萬元,其中:貨物53.73萬元、工程0萬元、服務145.3萬元。  

    四、名詞解釋  

    一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。  

    二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。  

    三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)。  

    四、其他資金:包括經營收入、其他收入等。  

    五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

    六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。  

    七、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

    八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

        附件:快3下注2018年度部門收入支出決算表




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